SAP ERP 6.0 EHP7 - создание цепочек документов
Содержание
Работа с вх. накладными
Заказ на закупку
Заказ на закупку - это документ, содержащий информацию о поставщике закупаемых товаров, работ, услуг, номенклатуре, ценах, наименованиях, текстах, ответственных лицах, налогах, условиях поставки и сроках.
- Создание заказа на закупку.
- Меню: S000-Логистика-Управление материальными потоками-Закупки-Заказ на поставку-Создать-поставщик известен.
- Транзакция ME21N.
- Заполнить заголовок.
- Выбрать тип заказа NB типовой заказ.
- Ввести в поле Поставщик код поставщика, например 1. Нажать Enter.
- На вкладке Организационные данные ввести дату документа, закупочную организацию Z001, группу закупок 001, БЕ ZUCH.
- На вкладке Поставка/счет ввести условия платежа 0001, валюту RUB, валютный курс 1,0.
- Заполнить Обзор позиций.
- Ввести код материала, например 100004, нажать Enter.
- Ввести завод Z001, нажать Enter.
- Ввести объем заказа, цену.
- Заполнить Позиция.
- На вкладке Поставка ввести вид оценки, например СР.
- На вкладке Счет-фактура ввести код НДС, например PC, поставить галку ПоступлСчета и ОтнПМ/КСч.
- Нажать кнопку Проверить, при отсутствии ошибок нажать Сохранить. Система отобразит номер заказа.
- Изменение заказа на закупку.
- Меню: S000-Логистика-Управление материальными потоками-Закупки-Заказ на поставку-Изменить.
- Транзакция ME22N.
- Изменить необходимые данные.
- Нажать кнопку Проверить, при отсутствии ошибок нажать Сохранить.
- Система создаст записи в таблицах EKKO, EKPO, EKET. При проводке прихода и счета в последующем создаст записи в таблице EKBE.
Загрузка электронных документов
Программа загрузки входящих эл. документов загружает в систему SAP файлы из локальной папки с входящими электронными документами. Возможна загрузка подписи, если существует файл подписи с таким же именем в этой же папке.
- Для загрузки электронных документов в систему необходимо поместить файлы в папку c:/temp/incoming.
- Файлы документов должны иметь имя типа DP_OTORG12_2BEFAC73B2278E24A5E98E7605806748AFF_2BE2F68CC6E6CB243B39C774CE4D44B41ED_20151013_005056B7-7242-1ED5-9B85-EABA477D820J.xml
- Файлы подписей должны иметь такое же имя, как и документы, но иметь расширение .txt. Подписи с расширением .xml.p7s не закачиваются.
- Загрузка документов.
- Запустить программу J_3RF_DI_PROC_IN или транзакцию ZZTRJ_3RF_DI_PROC_IN.
- Заполнить поле Исходная папка c:/temp/incoming, максимальное количество файлов 20.
- Нажать Выполнить.
- Появится сообщение: х документов обработано успешно, у документов обработано с ошибками.
- Система создаст записи в таблицах J_3RF_RGTORG_IN, J_3RF_RGTORG_FS1, J_3RF_RGTORG_IFS для накладной, в таблицах J_3RF_REGINV_IN, J_3RFDI_ARC для счетов-фактур.
- Система сохранит следующие данные: имя файла, версия, дата, время, имя пользователя, поставщик, ид. поставщика, покупатель, ид. покупателя, БЕ, ИНН, КПП, подпись, номер, внешний номер, вид документа, статус, направление, заказ, валюта, сумма, xml-данные и др.
- Файлы будут перенесены в папку c:/temp/incoming/processed при успешной загрузке, и в папку c:/temp/incoming/failed при ошибке.
Журнал передаточных документов
Журнал электронных передаточных документов – транзакция, которая отображает список входящих и исходящих накладных ТОРГ-12 и актов и их электронную версию в системе SAP.
- Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение: журнал документов.
- Транзакция J3RFREGTORG.
- На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета.
- Нажать Выполнить.
- Отобразится список документов с данными: статус накладной, статус счета, БЕ, год, номер документа в журнале, внешний номер документа, вид документа, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, номер заказа, дата заказа, статус ЭДО, пользователь, метка времени.
Принятие накладной
- Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение: журнал документов.
- Транзакция J3RFREGTORG.
- На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета.
- Нажать Выполнить.
- Отобразится список документов.
Поступление материалов
- Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение: журнал документов.
- Транзакция J3RFREGTORG.
- На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета.
- Нажать Выполнить.
- Отобразится список документов.
Создание счета-фактуры
- Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение: журнал документов.
- Транзакция J3RFREGTORG.
- На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета.
- Нажать Выполнить.
- Отобразится список документов.