SAP ERP 6.0 EHP7 - заполнение справочников — различия между версиями
Строка 248: | Строка 248: | ||
##Указать план счетов например CARU. | ##Указать план счетов например CARU. | ||
##Ввести номер основного счета например 19100001 (Вх.НДС 0% по мат) и нажать Enter. | ##Ввести номер основного счета например 19100001 (Вх.НДС 0% по мат) и нажать Enter. | ||
+ | ##Сохранить. | ||
+ | #Настройка красного сторно (обратная проводка без оборотов). | ||
+ | ##Меню SPRO-Финансы-Бухгалтерия главной книги-Бизнес операции-Корректировочная проводка/сторно-Разрешение красного сторно. | ||
+ | ##Напротив БЕ поставить галочку Красное сторно разрешено. | ||
+ | ##Сохранить. | ||
+ | #Настройка причин сторнирования. | ||
+ | ##Меню SPRO-Финансы-Бухгалтерия главной книги-Бизнес операции-Корректировочная проводка/сторно-Определение причин сторно | ||
+ | ##Нажать кнопку Новые записи. | ||
+ | ##Ввести новый код, наименование, установить галочку Красное сторно. | ||
##Сохранить. | ##Сохранить. |
Версия 09:33, 8 сентября 2015
- Курс AC200 - Настройка финансов
- Копирование данных стандартной балансовой единицы (БЕ) RU01 в новую БЕ. Копируется план счетов, валюта и др.настройки.
- Меню: SPRO-Структура предприятия-Определение-Финансы-Обработка,копирование,удаление БЕ.
- Выбираем пункт Копирование, удаление, проверка БЕ.
- На экране идем в меню Орг.объект-Скопировать орг.объект. Выбираем RU01 и задаем новую БЕ (4 символа). Нажимаем Enter.
- На вопрос Вы согласны скопировать данные БЕ основных счетов? отвечаем Да.
- На вопрос Вы согласны присвоить другую валюту? отвечаем Нет. (Нам нужна RUB)
- Нажимаем Enter.
- Изменение созданной БЕ.
- Меню SPRO-Структура предприятия-Определение-Финансы-Обработка,копирование,удаление БЕ.
- Выбираем пункт Обработка данных БЕ.
- Выделяем нашу БЕ. Двойной клик на ней.
- Вводим название фирмы, город, страну, валюту, язык.
- Нажимаем Сохранить.
- Определение Компании.
- Меню: SPRO-Структура предприятия-Определение-Финансы-Определение Компании
- Нажимаем кнопку Новые записи.
- Вводим код (4 символа), название, улицу, страну, город, язык, валюту.
- Нажимаем Сохранить.
- Присвоение компании балансовой единице.
- Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Проверка и дополнение глобальных параметров
- Двойной клик на нашей БЕ.
- В поле Компания вводим нашу компанию.
- Снимаем галку Балансы бизнес-сфер.
- Нажимаем Сохранить.
- Создание Контроллинговой единицы
- Меню: SPRO-Структура предприятия-Определение-Контроллинг-Ведение КЕ
- Выбрать пункт ведение КЕ
- Нажать кнопку Новые записи
- Ввести код КЕ (4 символа), название, управление присвоением, тип валюты, валюту, план счетов, вариант финансового года
- Нажимаем Сохранить.
- Присвоение БЕ контроллинговой единице.
- Меню: SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Контроллинг-Присвоение БЕ контроллинговой единице.
- Справа выбираем контроллинговую единицу.
- Слева двойной клик на меню Присвоение БЕ.
- Нажать Новые записи.
- Вводим нашу БЕ.
- Нажимаем Сохранить.
- Присвоение БЕ вариантов финансового года. Например финансовый год это 12 мес и 4 особых периода для закрытия года.
- Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Книги-Финансовый год и периоды проводки-Присвоение БЕ варианту фин.года.
- Присвоить нашей БЕ Вариант фин года K4(12 мес + 4 особых периода).
- Сохранить
- Проверка и дополнение параметров БЕ
- Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Глобальные параметры для БЕ-Проверка и дополнение глобальных параметров.
- Двойной клик на БЕ.
- Ввести и проверить данные: план счетов CARU, компания ZUCH, вар.фин.года K4, вариант статуса поля 0001, вариант периодов проводки 0001 и т.д.
- Сохранить.
- Просмотр плана счетов.
- Запустить транз SE38 отчет RFSKPL00.
- Или запустить трназ S_ALR_87012326.
- Заполнить поле План счетов (например CARU).
- Нажать Выполнить (иконка Часы, F8).
- Просмотр плана счетов для БЕ.
- Запустить транз SE38 и отчет RFSKVZ00.
- или Запустить транз S_ALR_87012328.
- Заполнить поле План счетов, БЕ.
- Нажать Выполнить.
- Перевод названия основного счета на русский язык.
- Запустить транзакцию SMLT.
- Нажать кнопку Пополнить язык.
- Установить галочку Заполнение независимых от манданта таблиц.
- Установить галочку Заполнение зависимых от манданта таблиц.
- Нажать кнопку справа Запустить. Долго ждать.
- Перевод названия основного счета на русский язык. Часть 2.
- Меню: S000-Учет и отчетность-Главная книга-Основные данные-Основные счета-Создание и обработка основных счетов-Обработка основных счетов (отдельная обработка)-Обработать данные плана счетов.
- Или транзакция FSP0.
- Ввести номер основного счета и план счетов.
- Выбрать Изменить.
- Выбрать вкладку Ключевое слово/перевод.
- Введите перевод краткого и подробного текста на требуемые языки в группу полей Перевод.
- Сохранить.
- Создание счета Главной книги.
- Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Главная книга-Основные данные-Основные счета-Отдельная обработка.
- Транзакция FS00 - централизованно.
- Указать новый номер счета и БЕ.
- Нажать - По образцу.
- Указать номер счета-образца и БЕ.
- Изменить данные. Удалить Альтернативный номер счета на вкладке Управляющие данные.
- Сохранить.
- Изменение, просмотр счета Главной книги.
- Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Главная книга-Основные данные-Основные счета-Отдельная обработка.
- Транзакция FS00 - централизованно.
- Указать номер счета и БЕ.
- Изменить данные.
- Сохранить.
- Активация просмотра отдельных позиций для счета. Активирует просмотр либо подробных данных в счете, либо суммовых данных.(пока не запускать)
- В транзакции FS02 заблокировать счет.
- Запустить отчет RFSEPA01.
- Создание МВП
- Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Главная книга-Основные данные-МВП-Отдельная обр-Создать
- Меню: Дополнительная инф-Установить КЕ. Ввести требуемую КЕ.
- Ввести МВП нажать Enter.
- Ввести название и тд
- Сохранить и активировать.
- Не создается - нет станд. иерархии
- Создание групп счетов дебиторов.
- Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение групп счетов.
- Выделить DEBI и нажать Скопировать.
- Ввести новый код 4 знака, переименовать.
- Нажать Enter и Сохранить.
- Присвоение диапазона номеров для групп счетов дебиторов (т.е. для дебиторов).
- Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Присвоение диапазонов номеров.
- Ввести нужный диапазон напротив нашей группы счетов.
- Сохранить.
- Создание групп счетов кредиторов.
- Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение групп счетов.
- Выделить KRED и нажать Скопировать.
- Ввести новый код 4 знака, переименовать.
- Нажать Enter и Сохранить.
- Присвоение диапазона номеров для групп счетов кредиторов (т.е. для кредиторов).
- Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Присвоение диапазонов номеров.
- Ввести нужный диапазон напротив нашей группы счетов.
- Сохранить.
- Вывод доп.полей для ввода GLN в дебиторе.
- Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение групп счетов.
- Выбрать нашу группу счетов ZDEB , двойной клик на ней.
- Выбрать Управление
- Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязат. ввод.
- Сохранить
- Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение структуры экрана в зависимости от операции
- Выбрать Ввод дебитора.
- Выбрать Общие данные.
- Выбрать Управление.
- Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязат. ввод.
- Аналогично настроить Изменение и Просмотр.
- Сохранить
- Создание дебитора
- Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Дебиторы-Основные данные-Создать
- Или транз. FD01
- Ввести группу счетов например ZDEB и БЕ например ZUCH и нажать Enter.
- На экране Общие данные ввести адресные данные.
- На экране Управляющие данные ввести ИНН,КПП,GLN.
- Нажать кнопку Данные БЕ.
- Ввести контрольный счет, например 62001100.
- Сохранить
- Создание Счетов разных лиц для одноразовых дебиторов.
- Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Дебиторы-Основные данные-Создать.
- Или транз. FD01.
- Ввести номер Дебитора например CPD01, БЕ например ZUCH, группу счетов CPDA и нажать Enter.
- На вкладке Основные данные ввести наименование Счета разных лиц и нажать Enter.
- На вкладке Бухгалтерия ввести Контрольный счет например 62001100.
- Сохранить.
- Вывод доп.полей для ввода GLN в кредиторе.
- Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение групп счетов.
- Выбрать нашу группу счетов ZKRE , двойной клик на ней.
- Выбрать Управление
- Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязат. ввод.
- Сохранить
- Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение структуры экрана в зависимости от операции
- Выбрать Ввод кредитора.
- Выбрать Общие данные.
- Выбрать Управление.
- Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязат. ввод.
- Аналогично настроить Изменение и Просмотр.
- Сохранить.
- Создание кредитора.
- Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Основные данные-Создать.
- Или транз. FK01.
- Ввести БЕ например ZUCH, группу счетов например ZKRE и нажать Enter.
- На вкладке Основные данные ввести адресные данные и нажать Enter.
- На вкладке Управление ввести ИНН, КПП, GLN, дебитора.
- На вкладке Бухгалтерия ввести Контрольный счет например 60001100.
- Сохранить.
- Создание Счетов разных лиц для одноразовых кредиторов.
- Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Основные данные-Создать.
- Или транз. FK01.
- Ввести номер кредитора например CPK01, БЕ например ZUCH, группу счетов CPDL и нажать Enter.
- На вкладке Основные данные ввести наименование, например Счета разных лиц - кредиторы и нажать Enter.
- На вкладке Бухгалтерия ввести Контрольный счет например 60001100.
- Сохранить.
- Ввод диапазонов номеров для фин. документов.
- Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Диапазоны№Док-Документы в ракурсе ввода-Определение диап.номеров: ракурс регистрации.
- Ввести БЕ и нажать Изменить интервалы.
- Нажать кнопку Вставить строку.
- Ввести номер диапазона, год, диапазоны, флаг внешн. нумерации.
- Сохранить.
- Присвоение диапазона номеров фин.документу.
- Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Виды документов-Определение видов док. ракурса регистрации.
- Два раза кликнуть на виде документа.
- Ввести значение в поле Диапазон.
- Сохранить.
- Проверить наличие видов документов
- Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Виды документов-Определение видов док. ракурса регистрации.
- KR - счет кредитора
- RE - счет кредитора в ММ
- KZ - платеж кредитору
- DR - счет дебитору
- RV - счет дебитору в SD
- DZ - платеж дебитора
- SA - проводки по осн. счету.
- Ведение кодов проводок.
- Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Определение кодов проводок.
- Установить курсор на строку.
- Меню: Обработать-Изменить название.
- Нажать Enter
- Открытие и закрытие периодов проводок.
- Меню: S000-Финансы-Главная книга-Среда-Текущие параметры настройки-Открытие и закрытие периодов проводок.
- Для диапазона 0001 задать периоды проводок и особые периоды.
- Сохранить.
- Введение управляющего индикатора и фин.года для КЕ.
- Меню: SPRO-Контроллинг-Общий контроллинг-Организация-Ведение КЕ.
- Выбрать Ведение КЕ.
- Выделить требуемую КЕ например ZRUS.
- Двойной клик на пункте Активация компонентов/управляющий индикатор.
- Задать финансовый год.
- Сохранить.
- Определение групп допуска для сотрудников.
- Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Группы допуска-Определение групп допуска для сотрудников.
- Нажать кнопку Новые записи.
- Ввести группу допуска например пустую, БЕ например ZUCH, верхние границы для проводок например 999999.
- Сохранить.
- Предварительная регистрация документа.
- Транзакция FB50.
- На вкладке Заголовок ввести дату документа, дату проводки, ссылку(внешний номер), вид документа SA.
- На вкладке Позиции ввести номер осн счета например 51100000, индикатор д/к кредит, сумму.
- На вкладке Позиции ввести номер осн счета например 50101000, индикатор д/к дебет, сумму.
- Сохранить.
- Проводка документа.
- Транзакция FBV0.
- Ввести БЕ, номер док, год.
- Сохранить.
- Просмотр документа.
- Транзакция FB02.
- Ввести БЕ, номер док, год.
- Нажать Enter.
- Настройка варианта для просмотра документа.
- Если FB02 дает ошибку Вариант AA не предусмотрен в табл T021V, тогда
- Транзакция SE16.
- Указать таблицу T021T (не опечатка!).
- Скопировать запись EN AA в запись RU AA.
- Сохранить.
- Ведение кодов НДС для страны.
- Меню SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Налог с оборота-Расчет-Определение кода НДС.
- Ввести Страну RU.
- Ввести код НДС например PA
- Для соответствующего налога(входящ или исходящ) ввести ставку например 18%.
- Нажать кнопку Счет.
- Указать план счетов например CARU.
- Ввести номер основного счета и нажать Enter.
- Сохранить.
- Создание кода НДС.
- Меню SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Налог с оборота-Расчет-Определение кода НДС.
- Ввести Страну RU.
- Ввести код НДС например PZ.
- Ввести название (Вх.НДС 0% по мат), вид налога (входящ, исходящ) и нажать Enter.
- Для соответствующего налога(входящ или исходящ) ввести ставку например 0%.
- Нажать кнопку Счет.
- Указать план счетов например CARU.
- Ввести номер основного счета например 19100001 (Вх.НДС 0% по мат) и нажать Enter.
- Сохранить.
- Настройка красного сторно (обратная проводка без оборотов).
- Меню SPRO-Финансы-Бухгалтерия главной книги-Бизнес операции-Корректировочная проводка/сторно-Разрешение красного сторно.
- Напротив БЕ поставить галочку Красное сторно разрешено.
- Сохранить.
- Настройка причин сторнирования.
- Меню SPRO-Финансы-Бухгалтерия главной книги-Бизнес операции-Корректировочная проводка/сторно-Определение причин сторно
- Нажать кнопку Новые записи.
- Ввести новый код, наименование, установить галочку Красное сторно.
- Сохранить.